Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски. Семинар 02 августа 2019 в Москве

Семинар-практикум

Договор глазами бухгалтера: выявляем налоговые риски

02 августа 2019 года
г. Москва, Измайловское ш., 71, корпус 2Б, отель «Бета», Измайлово

 

 

Спикер: Станислав Маратович Джаарбеков – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

 

ПРОГРАММА:

  1. Контроль договоров главным бухгалтером как часть системы внутреннего контроля и налогового планирования в организации
  2. Как избежать претензий в получении необоснованной налоговой выгоды: договорный аспект
    • Должная осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов
    • Условие об НДС в договоре: как не допустить ошибок
    • Авансы: налоговые последствия
  3. Договор подряда и договор об оказании услуг: учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров подряда и оказания услуг
    • Разница между работами и услугами по ГК РФ и по НК РФ
    • Когда признавать доходы и расходы: по дате составления или по дате подписания акта
    • Какие расходы на работы и услуги считать «опоздавшими»
    • Как делить расходы на прямые и косвенные
    • Специфика учета и налогообложения длительных договоров
    • Место реализации работ, услуг: права и обязанности налогового агента
  4. Договор купли-продажи (поставки): учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров купли-продажи и поставки
    • Отсрочка и рассрочка: в чем разница, налоговые последствия
    • Скидки и рекламные акции: особенности учета и налогообложения
    • Товары в пути: бухгалтерский учет для целей НДС
    • Возврат товаров и авансов
    • Транспортные расходы
  5. Договор аренды и договор лизинга: учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании договоров аренды и лизинга
    • Двойное назначение обеспечительного платежа. Налоговые последствия обеспечительного платежа: спорные ситуации. Включать ли сумму полученного обеспечительного платежа в налоговую базу по НДС
    • Значение сроков и регистрации договора для бухгалтерского учета и налогообложения
    • Коммунальные услуги как часть договора аренды (различия в позициях судов и налоговых органов)
    • Неотделимые улучшения предмета аренды: налоговые аспекты
    • Выкупная цена предмета лизинга: варианты и их налоговые риски
  6. Посреднические договоры (поручение, комиссия, агентирование): учетные и налоговые нюансы
    • На какие моменты главному бухгалтеру следует обратить внимание при визировании посреднических договоров
    • Особенности гражданско-правовой и налоговой квалификации посреднической деятельности
    • «Свои» и «чужие» расходы посредника: различия в учете
    • Уточнение обязанностей посредников при ведении журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур
    • Посредническая деятельность как рискообразующий фактор при назначении и проведении налоговой проверки
  7. Договор займа
    • Налоговые особенности договора займа между юридическими лицами (НДС, налог на прибыль)
    • Получение процентов по договору займа
    • Займы в неденежной форме (НДС, налог на прибыль)
    • Налоговые особенности предоставления займа в иностранной валюте с уплатой процентов в рублях
    • Беспроцентные и процентные займы между юридическими лицами в 2019 году: как минимизировать риски
  8. Уступка (передача) имущественных прав
    • Особенности документального оформления передачи имущественных прав для целей минимизации налоговой нагрузки
    • Определение налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав
    • Налог на прибыль при передаче имущественных прав
    • Налоговые особенности уступки денежного требования по договору цессии. Уступка денежного требования новым кредитором
  9. Перспективы введения дополнительных ограничений для применения ЕНВД, ПСН, ЕСХН
  10. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Стоимость участия  12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, обед, методические разработки, именной сертификат участника.

При оплате до 12 июля Скидка – 10%

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

 

 

Подать заявку на участие

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение