Ближайшие события

30 октября - 02 ноября Москва

13-17 ноября Санкт-Петербург

27 ноября - 01 декабря Москва

05-08 декабря Нижний Новгород

11-15 декабря Москва

18-22 декабря Санкт-Петербург   Итоговая Конференция

25-28 декабря Казань

БУХГАЛТЕР-2022: экспертный анализ последних изменений законодательства. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении. 27-30 сентября в Москве

Практическая Конференция

БУХГАЛТЕР-2022: экспертный анализ последних изменений законодательства. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении

Программа ориентирована на главных бухгалтеров, финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию

 

Все актуальные вопросы в комплексной программе

27-30 сентября 2022 года
г. Москва, отель «Бета», ТГК «Измайлово»

 

Две формы участия: очно в Москве или онлайн‑трансляция на ПК

 

 

 

Целевая аудитория:

Материал будет полезен аудиторам, главным бухгалтерам, бухгалтерам, специалистам финансово-экономических подразделений, которым необходимо быть в курсе последних изменений в бухгалтерском законодательстве и подготовиться к практическому применению новых федеральных стандартов.

 

В программе:

 

Новые федеральные стандарты:
ФСБУ 5/ 2019 «Запасы»
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
ФСБУ 25/2018 Аренда
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухучете»

Новое в налогообложение: 
НДС, налог на прибыль, налог на имущество: сложные и спорные вопросы в 2022 г.

Новое в законодательстве.
Отчетность за 9 месяцев. Сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате

  • Новые правила предоставления отпусков в 2022 году: обзор изменений
  • Новые требования к отчетности: как закрыть II квартал по-новому.

 

ДВЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ делают Неделю бухгалтерского учета доступной в любой точке страны. Выбирайте свой вариант участия: очно в Москве или онлайн‑трансляция на ПК

СЕРТИФИКАТ ИПБ о повышении квалификации 40 часов ИПБ вы можете получить дополнительно 

 

Стоимость участия в Конференции:

 

Очное участие в конференции с возможностью задать вопросы лекторам и получить консультацию:

  • 4 дня - 39 900 руб./чел., от 2-х человек 37 900 руб./чел.
  • 3 дня - 31 500 руб./чел., от 2-х человек 29 500 руб./чел.
  • 2 дня - 21 500 руб./чел., от 2-х человек 19 500 руб./чел.
  • 1 день - 12 900 руб./чел., от 2-х человек 9 900 руб./чел.

В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

 Участие в онлайн трансляции:

  • 4 дня - 33 500 руб./чел.
  • 3 дня - 27 500 руб./чел.
  • 2 дня - 19 500 руб./чел.
  • 1 день - 9 900 руб./чел.

В стоимость входит: участие в вебинаре, методические разработки, доступ к видеозаписи на 14 дней.

 

Скидка 10% при оплате до 25 августа

 

Преподаватели конференции:

 

Иванус Ирина Ивановна - к.э.н., доцент, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ

Рабинович Альмин Моисеевич - Руководитель направления бухгалтерского и налогового консалтинга ООО "ФинЭксперт

Стажкова Мария Михайловна - Генеральный директор «Национальной Гильдии Бухгалтеров и Аудиторов».  Кандидат экономических наук, бизнес-тренер в области бухгалтерского и налогового учета

Кузьминых Артем Евгеньевич - Управляющий партнёр консалтинговой компании, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Имеет около 23 лет опыта (с 1997 г.) практической работы по планированию налогообложения и финансовых потоков в рамках отдельных компаний и торгово-промышленных холдингов, в т.ч. 6 лет – на конкретных предприятиях и более 6 лет – в налоговом и организационно-финансовом консалтинге.

 

Вопросы программы по дням:

 

26 сентября
Как легально и выгодно вывести деньги из бизнеса. Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других доходов физических лиц в 2022 гг.

Лектор: Кузьминых А.Е.

9.30-10.00 - Регистрация
10.00-17.00 - Обучение
13.00-14.00 - Обед

  1. Варианты вывода:
  • вывод из юрлица/ИП;
  • вывод с получением наличных/вывод в безнал;
  • временный или постоянный вывод;
  • просто вывод/получение легального дохода/вывод с минимальными налогами и комиссиями банка/вывод с выгодой по налогу на прибыль и/или НДС.

 

  1. Как не надо делать:
  • традиционное обналичивание;
  • заём и не вернуть/простить;
  • подотчет и не закрыть или закрыть фиктивно;
  • сделки с взаимозависимыми лицами (но есть исключения!);
  • (неправильно внедрённый) ИП-управляющий.

 

  1. Как можно делать (но не выгодно или для относительно небольших сумм):

Традиционные варианты:

  • зарплата/премия — высоконалоговый вариант. Льготы по страховым взносам для субъектов МСП и «айтишников». «Регрессия» страховых взносов с «больших зарплат». Уменьшение налога при УСН 6% и ПСН на страховые взносы;
  • дивиденды и выплаты из прибыли (включая производственный кооператив), в т.ч. на спецрежимах или от компании-нерезидента;
  • выплаты ИП или «самозанятому» (при правильном внедрении): договоры возмездного оказания услуг, выполнения работ, посреднические, перевозки, экспедирования, аренда, проценты, роялти, штрафные санкции и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения и их минимизация. Минимизация рисков имущественной ответственности ИП;
  • как ИП получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчётных счетов. Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП, как легальная альтернатива обналичиванию. Как вывести прибыль со счёта ИП и не стать для банка сомнительным клиентом — корпоративные карты, личные (карточные дебетовые и кредитные, депозитные, текущие, накопительные/сберегательные, брокерские, инвестиционные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП («свободный безнал») — альтернатива кэшу. Рекомендации по выбору банков и как себя в них «вести»,
  • все другие «зарплатные схемы» вообще — различные виды компенсаций, выплаты за предоставление залога или поручительства, за использование интеллектуальной собственности, использование иностранных (низконалоговых) компаний, выплаты физлицам процентов, аренды, приобретение у них имущества, ученический договор и т.д.;
  • заём и подотчёт (с возвратом/закрытием в будущем).

Менее традиционные варианты:

  • комиссия по трудовым спорам и другие варианты «вытащить» деньги с арестованного счёта;
  • различные варианты несения расходов бизнесом в интересах его владельцев;
  • зарплата иностранцам-высококвалифицированным сотрудникам и сотрудникам, выполняющим трудовые функции за пределами РФ;
  • возврат когда-то (якобы?) взятого займа.

 

  1. Как надо делать (выгодные нетрадиционные варианты):
  • брать наличные там, где они есть (законно не сдавать наличную выручку ИП в банк, не снимать наличные со счёта в банке вообще). Как при этом ещё и сэкономить НДС и налог на прибыль?
  • перевод части или даже всей деятельности на ИП;
  • простое товарищество с участием ИП.

 

  1. Пределы и условия, когда это работает. Неаффилированность, самостоятельность (в т.ч. демонстративная), нефиктивность, деловые цели, отсутствие явных признаков дробления бизнеса.

Стоимость участия в семинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию 12 900 руб./чел. От 2-х человек 10 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

Участие в онлайн трансляции - 9 900 руб.  В стоимость входит: методические разработки, видеозапись вебинара.

 

27 сентября
Основные средства в 2022 году: бухгалтерский учет по правилам ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020

Лектор: Иванус И.И.

9.30-10.00 - Регистрация
10.00-17.00 - Обучение
13.00-14.00 - Обед

 

1.       Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта. Важные изменения в учёте и отчётности при переходе к учёту основных средств и капитальных вложений согласно требованиям МСФО

2.       ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н): основные новеллы стандарта, сложные вопросы практического применения

o        Определение капитальных вложений в новом ФСБУ. Сфера применения стандарта

o        Условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания капитальных вложений в бухгалтерском учёте

o        Общий подход к определению затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств, в сумме которых признаются капитальные вложения

o        Порядок учёта отдельных видов затрат при признании капитальных вложений

o        Новый порядок определения сумм, включаемых в стоимость капитальных вложений

o        Обязательная проверка капитальных вложений на обесценение и учёт изменения их стоимости вследствие обесценения

o        Момент переклассификации капитальных вложений в основные средства

o        Переходные положения

3.       ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Приказ Минфина России от 17.09.2020 № 204н): основные новеллы стандарта

o        Требования к учёту основных средств: соотносим нормы ФСБУ «Основные средства» и ПБУ 6/01

o        Новые понятия, введённые в ФСБУ «Основные средства»

o        Определение ОС в новом ФСБУ: объекты, относящиеся к основным средствам

o        Порядок определения инвентарных объектов

o        Новый порядок учёта малоценных предметов

o        Новая практика определения срока полезного использования ОС

o        Единица учёта ОС. Условия признания части объекта ОС, затрат на ремонт, техосмотр и техобслуживание самостоятельными единицами бухгалтерского учёта. Необходимость и обязанность начисления амортизации по единицам учёта ОС

o        Изменения в правилах переоценки основных средств

o        Изменения в порядке начисления амортизации. Ликвидационная стоимость. Моменты начала и окончания начисления амортизации. Способы амортизации. Признание элементов амортизации оценочными значениями

o        Обязанность проверки ОС на обесценение

o        Новый порядок отражения изменений величины оценочного обязательства

o        Переходные положения

4.       Ответы на вопросы, практические рекомендации

 

28 сентября
НДС, налог на прибыль, налог на имущество в 2022 году (проблемные ситуации с учетом нововведений, разъяснений Минфина, ФНС и арбитражной практики)

Лектор: Рабинович А.М.

9.30-10.00 - Регистрация
10.00-17.00 - Обучение
13.00-14.00 -Обед

 

Общие вопросы

  • Учитываем новые установки ФНС России и новую арбитражную практику по применению ст.54.1 НК РФ

НДС

  • Изменения 2022 года в НК РФ
  • Актуальные вопросы применения налоговых вычетов

 

Дискуссионные моменты выполнения условий вычета («для осуществления облагаемых операций», законный и правильный ли счет-фактура, принятие к учету. соответствующие первичные документы)

  • «Перенос» вычетов, в том числе вычет частями
  • Вычет по основным средствам, НМА и подрядным СМР
  • Вычет при приобретении услуг в электронной форме
  • Вычет при ставке 0%
  • Вычет НДС при авансах у продавца и покупателя в разных ситуациях
  • Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты

 

Налоговая база и восстановление вычетов по НДС

(в режиме ответов на вопросы)

 

Налог на прибыль организаций

  • Изменения 2022 года в НК РФ
  • Актуальные вопросы признания расходов

 

Основные средства как расход

  • Формирование первоначальной стоимости – альтернативные варианты учета ее составляющих.
  • Споры по амортизационной группе.
  • Амортизация после улучшений.
  • Ремонт или модернизация – критерии и примеры различения.

 

Материальные расходы и расходы на оплату труда

  • Когда признаются расходы на работы и услуги сторонних организаций при бумажном и электронном документообороте.
  • Премии и аналогичные выплаты под лупой налоговых органов

 

Прочие и внереализационные расходы и иные вопросы

  • Резервирование сомнительных, списание безнадежных долгов.
  • Аренда, ликвидация основных средств и объектов незавершенного строительства и др. Прямые и косвенные расходы.

 

Доходы для целей налога на прибыль организаций

(в режиме ответов на вопросы)

 

Налог на имущество организаций

  • Изменения 2022 года в НК РФ

 

Актуальные вопросы

  • Налогообложение по кадастровой стоимости – проверяем его обоснованность
  • Налогообложение по среднегодовой стоимости - движимое или недвижимое

 

Стоимость участия в семинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию - 12 900 руб./чел. От 2-х человек 10 900 руб./чел.

НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

Участие в онлайн трансляции - 9 900 руб.  В стоимость входит: методические разработки, видеозапись вебинара.

 

29 сентября
Заработная плата в 2022 году. Масштабные изменения с 1 июля: новые отчеты по зарплате, единый налоговый платеж, изменения в отпускных и зарплате

Лектор: Воробьева Е.В.

9.30-10.00 - Регистрация
10.00-17.00 - Обучение
13.00-14.00 - Обед

 

Рассмотрение типичных ошибок, с которыми сталкиваются бухгалтеры по заработной плате при исчислении оплаты труда, пособий и зарплатных налогов.

  • Новые правила предоставления отпусков в 2022 году: обзор изменений
  • Новые требования к отчетности: как закрыть II квартал по-новому.

 4-ФСС: с 1 июля новая форма.

Вырастет ли МРОТ? Ваши действия в связи с этим.

 

Новый отчет по зарплате с 1июля: заполняем в первый раз

Неполное рабочее время и простой: разбор сложных ситуаций

Новые правила приема работников из компаний, находящихся в простое: что нужно сделать старому и новому работодателю.

 

Единый налоговый платеж: готовимся к обязательному нововведению.

 

1. Блиц-обзор последних новостей

  • Особенности трудовых отношений в 2022 году:

- специальные права, предоставленные Правительству РФ, в связи со специальными мерами в экономике

- параллельный трудовой договор

  • Сведения, предоставляемые службе занятости населения
  • Квотирование рабочих мест

 

2. Действия в период кризиса

  • Неполная занятость
  • Простой
  • Отпуска без сохранения заработной платы
  • Сокращение персонала

3.  Гибкое рабочее время: понятие, варианты; особенности оплаты труда (можно ли использовать для оптимизации расходов на персонал)

4.  Приказы обязательные и факультативные. Какие приказы нужны бухгалтеру и почему

5. Система оплаты труда: определение, составные части (элементы) и их взаимозависимость

  • МРОТ
  • Постоянная часть заработной платы (выплаты постоянного характера)
  • Переменная часть заработной платы
  • Премирование:

- основные виды премий и их место в системе оплаты труда

- правила и ошибки оформления

  • Индексация зарплаты

6. Средний заработок: общие правила и их адаптация к нестандартным ситуациям

7. НДФЛ и страховые взносы: обзор изменений в 2022 году и с 2023 года

8. Ответы на вопросы

 

Программа будет дополнена и актуализирована, если ко дню проведения семинара будут приняты новые законодательные и нормативные акты либо внесены корректировки в действующие акты, затрагивающие заявленные темы

 

Стоимость участия в семинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию - 12 900 руб./чел. От 2-х человек 10 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

Участие в онлайн трансляции - 9 900 руб.  В стоимость входит: методические разработки, видеозапись вебинара.

 

30 сентября
Отчетность за 9 месяцев. Новое в законодательстве. Сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета

Лектор: Стажкова М.М.

9.30-10.00 - Регистрация
10.00-17.00 - Обучение
13.00-14.00 - Обед

 

  1. Изменения в законодательстве в связи с санкциями 2022 г. Льготы по налогам общие и отраслевые. Изменения в сфере госзакупок. Новые правила валютного контроля. Взаимодействие с банками. Взаимодействие с контрагентами из недружественных стран и др.
  2. На что обратить внимание бухгалтеру при подготовке полугодовой отчетности. 
  3. Актуальные обновления нормативно-правовой базы по бухгалтерскому учету. Последние изменения в системе стандартов бухгалтерского учета: разъясняем новые правила. Новые федеральные стандарты. Практические вопросы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Сложные и неоднозначные ситуации, встречающиеся при ведении учета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практика применения ст. 54.1 НК РФ.
  4. Сложные вопросы исчисления основных налогов и взносов. Последние обновления нормативно-правовой базы по налогообложению: на что обратить внимание. НДС: методология и практика исчисления с учетом последних изменений. Налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты. Налог на имущество организаций: сложные и спорные вопросы. НДФЛ: новеллы законодательства, практика исчисления и уплаты. Границы ответственности налогового агента по НДФЛ. Новый перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Страховые взносы: новое в законодательстве, порядок расчета, особенности исчисления и уплаты. Новая форма отчетности по страховым взносам в ФНС. Вычеты и пособия.
  5. Новшества «противоотмывочного» контроля. Новые возможности и новые угрозы. Блокировка счетов и налоговый контроль за банковскими операциями в России. Противодействие легализации средств (115-ФЗ). Как не попасть под проверку по 115-ФЗ. Другие важные нововведения
  6. Электронный документооборот и электронные подписи. ГИС ЭПД. Новые правилах работы с электронными подписями. Требования к операторам ЭДО
  7. Изменения в сфере трудового и гражданского законодательства, важные для бухгалтера.

 

Стоимость участия в семинаре с возможностью задать вопросы и получить консультацию - 12 900 руб./чел. От 2-х человек 10 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

Участие в онлайн трансляции - 9 900 руб.  В стоимость входит: методические разработки, видеозапись вебинара.

 

Стоимость участия в Конференции:

 

Очное участие в конференции с возможностью задать вопросы лекторам и получить консультацию:

  • 5 дней - 47 900 руб./чел., от 2-х человек 45 900 руб./чел.
  • 4 дня - 39 900 руб./чел., от 2-х человек 37 900 руб./чел.
  • 3 дня - 31 500 руб./чел., от 2-х человек 29 500 руб./чел.
  • 2 дня - 21 500 руб./чел., от 2-х человек 19 500 руб./чел.
  • 1 день - 12 900 руб./чел., от 2-х человек 9 900 руб./чел.

В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре, методические разработки, обеды.

 

Участие в онлайн трансляции:

  • 5 дней - 40 900 руб./чел.,
  • 4 дня - 33 500 руб./чел.
  • 3 дня - 27 500 руб./чел.
  • 2 дня - 19 500 руб./чел.
  • 1 день - 9 900 руб./чел.

В стоимость входит: участие в вебинаре, методические разработки, доступ к видеозаписи на 14 дней.

 

Скидка 10% при оплате до 25 августа

 

Подать заявку на участие

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Внимание! Для корректной работы у Вас в браузере должна быть включена поддержка cookie. В случае если по каким-либо техническим причинам передача и хранение cookie у Вас не поддерживается, вход в систему будет недоступен.